Research on the function of internal audit to support statutory audit in corporate governance

内部审计对公司治理法定审计的支持作用研究

基本信息

项目摘要

项目成果

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KAMをめぐる三様監査の対応
对有关KAM的三向审核的回应
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    佐々木久臣;柊 紫乃;藤本隆宏;柊 紫乃;柊 紫乃;蟹江章;櫻田譲 蒲琪 柳田具孝;柊 紫乃;蟹江章;蟹江章
  • 通讯作者:
    蟹江章
ガバナンス構造の変化と内部監査
治理结构和内部审计的变化
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    日本監査研究学会内部監査研究プロジェクト;蟹江章;丸山恭司(分担執筆)
  • 通讯作者:
    丸山恭司(分担執筆)
内部監査の過去・現在・未来
内部审计的过去、现在和未来
リスク・マネジメントと内部監査
风险管理和内部审计
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    佐々木久臣;柊 紫乃;藤本隆宏;柊 紫乃;柊 紫乃;蟹江章;櫻田譲 蒲琪 柳田具孝;柊 紫乃;蟹江章
  • 通讯作者:
    蟹江章
内部監査の義務化についての課題
有关强制性内部审计的问题
  • DOI:
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    佐々木久臣;柊 紫乃;藤本隆宏;柊 紫乃;柊 紫乃;蟹江章;櫻田譲 蒲琪 柳田具孝;柊 紫乃;蟹江章;蟹江章;黄孝春・加藤惠吉・小杉雅俊・内藤周子;柊 紫乃;蟹江章
  • 通讯作者:
    蟹江章
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KANIE Akira其他文献

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  • 资助金额:
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    2022
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